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    公司財務(wù)報銷制度模板

    公司財務(wù)報銷制度模板

    pdf版
    • 軟件大小:127.00 KB
    • 軟件語言:簡體中文
    • 更新時間:2021-05-19
    • 軟件類型:國產(chǎn)軟件 / 范文大全
    • 運行環(huán)境:WinAll
    • 軟件授權(quán):免費軟件
    • 官方主頁:http://www.hjk56.com
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    財務(wù)報銷制度模板完整版是為企業(yè)公司制作的財務(wù)報銷制度電子范本,可供參考了解。不僅介紹了借款、領(lǐng)用支票審批程序,還一一介紹了費用報銷審批程序、費用開支范圍與標準等內(nèi)容,方便大家按照要求執(zhí)行操作!

    公司財務(wù)報銷制度簡介:

    財務(wù)報銷制度是為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出而制定的制度。

    相關(guān)說明:

    費用報銷制度

    1、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。

    2、報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數(shù),住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫,粘貼要求整齊、美觀。

    暫借款及預(yù)付款審批制度

    1、暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款,包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后,由財務(wù)室付款。

    2、預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要,需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項,支付此款項時,需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”, 向財務(wù)室出具采購申請單等材料,完備各項審批手續(xù)后,方可付款。

    制定公司的財務(wù)報銷流程:

    理清項目

    首先,財務(wù)人員要理清哪些項目和費用是平時需要報銷的,哪些項目報銷的流程和簽字的人是一樣的,哪些是不一樣的,清理一次后就心中有底了。

    擬定初稿

    然后,財務(wù)人員根據(jù)理清的報銷項目來擬定報銷制度和流程的初稿,流程和簽字人是一樣的小項目和費用的可以放在一起寫,大的項目和費用要分開寫,不同的流程和簽字人的要分開寫。

    上交初稿

    擬定初稿以后,把初稿上交給公司負責(zé)人進行初審,公司負責(zé)人提出修改意見,特別報銷各層面應(yīng)簽字的人要定下來,財務(wù)部及時進行修改和制定新稿。

    組織會議

    財務(wù)部制定好新稿后,由總經(jīng)辦組織各部門負責(zé)人進行討論會議,對財務(wù)部制的的制度和流程進行討論和提出自己的意見,財務(wù)部綜合各部門意見后再制定出最終的報銷制度和流程。

    定稿簽發(fā)

    財務(wù)部定稿后,交給公司負責(zé)人審批簽發(fā),然后統(tǒng)計部門數(shù)量,把公司負責(zé)人簽發(fā)的制度和流程復(fù)印,并發(fā)放給各部門負責(zé)人。

    組織學(xué)習(xí)

    不僅要把報銷制度和流程發(fā)放給各部門,并且要組織全公司的人進行學(xué)習(xí)和宣導(dǎo),讓全公司的人都知曉并遵守,由各部門負責(zé)人和財務(wù)部來把關(guān),讓費用控制的理念深人每個員工的心。

    公司財務(wù)報銷制度模板(1)
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